2024年审计等发现问题整改落实情况

来源:   发布日期:2024-12-31   浏览次数:

根据信息公开工作要求,现将公司2024年度审计有关情况通报如下:

一、内外部审计基本情况

(一)外部审计

2024年度,省审计厅对全省省属国有企业省外投资情况和“两金”管理情况实施了专项审计调查,专项审计调查报告披露了我公司个别下属企业应收账款管理制度待健全、个别下属三级公司运营情况待改善、个别项目存在风险等3项问题。

(二)内部审计

为切实提升管理质效。年度内,浙资运营审计部根据年度审计计划,围绕合同管理、采购管理、实物资产、投后管理等重点关注领域和经济责任审计监督全覆盖工作要求,有序推动年度各项年度审计目标任务落地。对上述审计调查中发现的问题,浙资运营出具了相应审计调查报告,提出了相应审计建议及管理意见,并印发典型问题清单,推动所属公司举一反三、自查自纠,推动制度完善及管理提升,充分发挥内部审计的重要促进作用。

二、整改落实情况

公司高度重视审计发现问题整改闭环,通过对账销号机制,层层压实整改落实主体责任,督促其采取有效措施推进整改,切实做好审计整改“下半篇文章”。

目前,外部审计披露问题整改方面,项目风险问题已完成整改销号;下属三级公司运营情况不佳问题已妥善处置并已申报整改销号;个别下属企业应收账款管理制度待健全事项已纳入工作计划有序推进。内部审计发现问题整改方面,下属相关责任主体根据审计建议及管理意见,有序推动具体问题整改举措落地,并通过健全完善长效机制疏堵管理漏洞。目前除个别事项整改尚在按计划推进外,内外审计发现问题均已基本整改到位。

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