浙资运营召开内部审计工作会议

发布日期:2021-07-15 浏览次数:

为进一步加强内部审计工作,推进审计中心建设,7月14日,浙资运营召开内部审计工作首次专题会议。会议由审计部总经理黄洪波主持,公司党委委员、副董事长施小东全程参加会议并作工作部署,各所属公司内审工作分管领导和部门负责人参加了会议。
施小东在讲话中首先传达了省委书记、省委审计委员会主任袁家军在省委审计委员会第六次会议上的讲话精神,要求公司内部审计也要切实扛起守好“红色根脉”的责任担当,聚焦新发展理念,主动融入建设变革型组织,为公司高质量发展提供更加有力的监督保障。
施小东强调,内部审计工作是完善治理、提升管理、促进高质量发展的重要抓手,要通过经责审计、内控审计、项目审计、专项审计等多种方式,务必从推动发展的维度出发,坚持“严肃、认真、客观、审慎”的原则,充分运用“三个区分开来”思想和容错纠错机制,实现审计发现问题、纠正问题、推动管理规范高效和客观评价领导干部、促进干事创业的双重功能。
施小东指出,公司正在推动的审计中心建设是根据监管机构要求,有利于加强审计统筹和审计人员培养,建成后将根据公司发展和中心运作情况作动态调整,人员结构要充分考虑专业性和通用性相结合,保持必要的稳定性和适当的流动性,要加强对中心人员的培训,提升其政策把握和业务能力建设。
施小东要求,内部审计部门要高度重视数字化改革,充分融入高省长在公司调研指导时提出的风控数字化体系建设,从全面风险管理的维度和全公司的高度进行谋划,把法务风控和审计监督的定位、需求想明白、理清楚,充分依托公司各类数字化建设平台和信息开展数字化审计监督工作。
会上,审计部结合《审计署关于内部审计工作的规定》及公司近期修订的内审制度等政策文件的解读和宣贯,分析了公司内审工作现状,讲解了开展内审工作的开展要点。同时,还介绍了审计中心设立目标、总体设置、机构职责、日常管理及后续工作安排等初步安排。各所属公司对审计中心的建设表示了充分的赞同,对内审工作开展和审计中心建设提出了中肯的意见建议。