发布日期:2023-01-12 浏览次数:
为传达全省国资国企系统综合监督工作会议暨省属企业内审工作座谈会精神,推进和完善责任追究工作体系,加强理念宣贯、队伍建设和数字化转型,浙资运营于1月11日召开内部审计(综合监督)年度工作会议,公司党委委员、副董事长施小东出席会议并作讲话,总部及所属公司内部审计(综合监督)条线工作人员参加。
施小东在全面总结近年来内部审计和综合监督做法和成效的基础上,对2023年公司条线工作做了部署:在内部审计方面,应积极发挥内部审计的内生性、建设性作用,加强机构建设与人才培养,聚焦重点领域和重要环节,适时开展专项审计、同级审计;在综合监督方面,应审慎开展责任追究工作,一体推进分级负责的责任追究体系建设,各所属公司要全面做好日常排查、严格受理问题线索、认真做好初步核查、分类处置违规行为、强化日常闭环管理等工作。
施小东强调,内部审计、综合监督是对权力的有效制约,也是对公司治理的系统监督,更是干部保护的重要举措之一,希望大家提高认识、统一思想、齐抓共管,以有力的审计推动工作有序开展,以必要的问责弘扬企业家精神,为公司创建一流企业保驾护航。
会议还结合全省国资国企系统综合监督工作会议精神,对公司内部审计与综合监督进行了宣贯,就深化责任追究体系做了说明,对内部审计开展和数字化转型进行了培训。各所属公司就内部审计(综合监督)的组织建设、监督实效及工作谋划等进行了现场交流。