瞄准要害找漏洞,“靶向”监督促提升 ——发展资产公司开展“三公”经费等领域自查自纠

发布日期:2020-04-30 浏览次数:

根据省国资公司《关于开展档案、“三公”经费、办公用房合规管理自查自纠工作的通知》精神以及“大监督”联合专项检查行动的统一要求,发展资产公司公司纪委切实履行监督责任,近期对“三公”经费使用、档案管理以及办公用房合规等方面情况开展全面自查自纠,以问题为导向,以整改为手段,做实做细监督第一职责,持续释放监督效能,全面促进管理提升。
(一)“拉网式”开展“三公”经费使用监督检查。
这次自查行动,将“三公”经费使用监督列为重点,通过“四查”,即查制度、查流程、查岗位,查做法的方式,对业务招待、因公出国(境)以及用车运行等方面开展“拉网式”检查。公司“三公”经费已连续三年呈下降趋势。其中,公车改革成效明显,公司保有的公车数量从8辆减为4辆,并已全部作为经营和业务保障用车,严格遵循厉行节约的使用管理原则。各部门严格落实用车审批派遣制度,确保专人负责、专项使用,从流程上实现“闭环管理”,避免用车不规范、执行环节不到位等问题;在业务招待费的管理上,要求各部门遵照《浙江省国资委关于进一步规范省属企业负责人业务招待管理的通知》精神,严格按审批程序执行,将费用严控标准以内,近三年的业务招待费用降幅明显;领导人员因公出国(境)等职务消费事项均遵照《浙江省属国有企业领导人员职务消费管理暂行办法》)有关规定执行。
(二)“全方位”推动业务档案管理摸底排查。
我们推动了档案管理的大梳理、大排查,以此作为今年上级巡察巡视的专项“实战演练”。按照“8个是否”的标准,重点排查了档案管理机制是否完备,专(兼)职管理职责是否清晰,档案资料管理是否做到了“集中统一”、“应管尽管”,重要会议记录、计划、报表等重要资料是否及时归档,电子档案是否健全,档案是否存在霉变、损毁、丢失现象,档案设施设备是否齐全,档案室安全防护措施是否到位等方面的情况。通过对照检查内容,对档案管理各环节逐项梳理,查漏补缺。通过大排查,发现在档案管理存在一些薄弱环节。对于如何抓好管理提升,公司坚持突出标本兼治,既立足“当下改”,更注重“长久立”,从制度上找原因,建章立制、堵塞漏洞、规范今后,以推动档案规范化管理工作落实、落细、落到位。
(三)“一对一”细化领导人员办公用房专项审查。
公司纪委对2018年办公用房整改落实情况开展了“回头看”,并对班子成员的4间办公用房进行了“一对一”专项审查。在检查过程中,纪检部对向有关领导人员宣传了浙江省关于规范办公住房管理的有关精神,同时参照《省级机关办公用房统一管理工作实施意见》(浙委办发〔2015〕15号)、《浙江省省级机关事业单位办公用房管理办法》、《浙江省党政机关办公用房,发挥“关键少数”的牵引强化作用,进一步推动深化管党治党,净化政治生态。经过内部专项审查,公司领导人员办公用房面积均符合规定标准要求。
在这次自查自纠中,公司纪委着力提高政治站位,坚持高标准、严要求,制定工作举措,完善管理机制,以“严”的态势传递纪检工作新风向,推动全面从严治党向纵深发展,为公司高质量发展保驾护航。