来源: 发布日期:2025-12-29 浏览次数:
根据信息公开工作要求,现将公司2025年度审计有关情况通报如下:
一、内外部审计基本情况
(一)外部审计方面
2025年度,省审计厅对全省省属国有企业改革发展和风险防范情况实施了专项审计调查,专项审计调查报告结果及审计意见尚未正式下达。
(二)内部审计方面
年度内,公司审计部根据审计项目计划,对工会财务收支情况、档案管理等领域,以及部分所属公司主要负责人任期经济责任履行情况实施了审计监督。对上述审计调查中发现的问题,提出了相应审计建议及管理意见,并推动制度完善及管理提升,充分发挥内部审计的重要促进作用。
二、整改落实情况
公司高度重视审计发现问题整改闭环,通过对账销号机制,层层压实整改落实主体责任,切实做好审计整改。
目前,公司存量的外部审计披露问题已全部完成整改并实现问题销号。对于年内开展的内部审计发现的问题,相关责任主体已形成审计整改方案,有序推动具体问题的整改举措落地,并通过健全完善长效机制疏堵管理漏洞。目前除个别事项尚在按计划推进整改外,其余问题已基本整改到位。